Fiskalisierungsprotokoll – DSFinV-K-Export

  1. Navigiere im Back Office zu Mein Betrieb > Buchhaltung.
  2. Gehe zurück in die Navigationsleiste und wähle Daten als DSFinV-K-Export .
  3. Gib den gewünschten Zeitraum an und trage die E-Mail-Adresse ein, an die der Export gesendet werden soll.
  4. Klicke dann auf Exportieren , um den Bericht zu generieren.
  5. Die Datei wird Dir nach erfolgreicher Erstellung zum Herunterladen über eine E-Mail bereitgestellt.

Die Signaturen der TSE sind erst nach der Aktivierung der TSE im Export enthalten.

Die BON_ID ist die interne Datenbanknummer von Gastronovi und als Cloudsystem wird diese global übergreifend verwendet und kann daher nicht fortlaufend und lückenlos sein. Die BON_ID wird automatisiert und unveränderbar für jeden einzelnen Beleg in der Kasse vergeben.

Die Anlage Hardware zur Verfahrensdokumentation ist Teil des DSFinV-K-Exports und wird automatisch generiert. (Die PDF-Datei ist im bereitgestellten ZIP-Archiv enthalten.)

In der Spalte Stornierungsgrund werden gelöschte SaleItems entsprechend als Streichung vor dem Absenden gekennzeichnet. Gemeint sind Positionen im Bestellzettel, die vor dem Abschicken storniert werden.

Es ist auch möglich, den DSFinV-K-Export über die Umsätze im Front Office zu ziehen.

Die Informationen sind allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung dar.
Das Supportportal erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.