Konfiguration der Buchhaltung – Verrechnungskonto

Das Verrechnungskonto dient in der Finanzbuchhaltung typischerweise als Sammel- oder Durchlaufkonto, um noch ungeklärte oder vorübergehende Geschäftsvorfälle zwischenzulagern, bevor sie auf die endgültigen Konten umgebucht werden.

  1. Navigiere im Back Office zu Mein Betrieb > Buchhaltung > Konfiguration_.
  2. Gib hier unter Konten bei Verrechnungskonto die gewünschte Kontierung an.
  3. Bestätige die gemachten Änderungen mit Speichern .

Wenn Du hier keine Angaben machst, wird das Standard-Konto 3630 eingetragen.

In Gastronovi Office wird standardmäßig der branchenspezifischen Kontenrahmen SKR70 für das Hotel- und Gaststättengewerbe genutzt. Wenn Du mit einem anderen Kontenrahmen arbeiten möchtest, hast Du die Möglichkeit, die einzelnen Konten manuell anzupassen.

Die Informationen sind allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung dar.
Das Supportportal erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.